來源:巴中產業發展集團 日期:2023-12-22 15:49 閱讀量:949
為充分發揮審計監督作用,進一步規范集團公司經營管理行為,根據《內部審計工作制度》及《2023年內部審計工作計劃》,市產業集團審計風控部對所屬二級企業組織開展了內部審計,目前審計工作已初步完成。
在內審過程中,審計組主要對企業的資產狀況、財務狀況和經營成果等方面內容進行重點審計,對審計過程中發現的問題,審計組第一時間進行了問題反饋,并逐項提出管理建議。
市產業集團對所屬二級企業進行內部審計,旨在通過開展內部審計,發揮內部審計在防范廉潔風險中的預防、監督作用,進一步防范二級企業財務管理中可能存在的問題,避免國有資產流失。